Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 2.07.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.611.150 3.611.150 100,00
2 2.07.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 89.673.500 60.378.817 67,33
3 2.07.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.673.850 29.673.550 100,00
4 2.07.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.219.225 31.819.225 98,76
5 2.07.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.818.750 2.818.750 100,00
6 2.07.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.708.750 5.553.750 82,78
7 2.07.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 283.585.000 283.452.283 99,95
8 2.07.01.01.02.12 Penyediaan peralatan gedung kantor 26.487.000 23.368.875 88,23
9 2.07.01.01.02.13 Penyediaan perlengkapan gedung Kantor 10.822.000 10.822.000 100,00
10 2.07.01.01.02.14 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 85.722.400 79.450.590 92,68
11 2.07.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.750.000 14.750.000 74,68
12 2.07.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah 6.569.700 6.569.700 100,00
13 2.07.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.219.500 1.219.500 100,00
14 2.07.01.01.06.04 penyusunan pelaporan tahunan perangkat daerah 3.320.400 3.320.400 100,00
15 2.07.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengumpulan Data Perencanaan 13.769.000 13.713.000 99,59
16 2.07.01.01.07.02 Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah 15.606.100 15.606.100 100,00
17 2.07.01.01.07.04 Penyusunan Renja Perangkat Daerah 4.607.700 4.607.700 100,00
18 2.07.01.01.15.03 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 116.330.100 115.366.100 99,17
19 2.07.01.01.15.06 Penjaringan Teknologi Tepat Guna (TTG) 3.634.450 3.634.450 100,00
20 2.07.01.01.15.08 Promosi TTG Unggulan Daerah 30.552.900 30.552.900 100,00
21 2.07.01.01.15.09 Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) 2.401.600 2.341.600 97,50
22 2.07.01.01.15.10 Revitalisasi Posyandu 36.236.900 35.413.900 97,73
23 2.07.01.01.15.25 Evaluasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan 56.342.000 55.898.000 99,21
24 2.07.01.01.16.09 Pembinaan BUM Desa 479.539.450 467.509.350 97,49
25 2.07.01.01.16.10 Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) 142.851.300 141.927.652 99,35
26 2.07.01.01.16.11 Pembinaan Sistim Informasi Desa 8.548.900 8.538.900 99,88
27 2.07.01.01.16.12 Pengembangan Usaha Masyarakat Pendukung Ekonomi Desa 9.639.200 9.589.200 99,48
28 2.07.01.01.16.13 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) 6.360.000 6.340.000 99,69
29 2.07.01.01.16.19 Pengembangan Wirausaha Lokal 6.775.900 6.755.900 99,70
30 2.07.01.01.17.08 Pendampingan Desa 6.737.500 6.597.500 97,92
31 2.07.01.01.17.10 Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM) 5.375.900 5.285.900 98,33
32 2.07.01.01.17.11 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Perdesaan (PEMKP) 2.467.800 2.467.800 100,00
33 2.07.01.01.17.12 Evaluasi Perkembangan dan Pekan Inovasi Desa / Kelurahan (PinDesKel) 24.672.000 23.812.000 96,51
34 2.07.01.01.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen desa 59.563.000 59.440.500 99,79
35 2.07.01.01.18.05 Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa 90.109.500 88.297.000 97,99
36 2.07.01.01.19.13 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 260.974.850 252.478.350 96,74
37 2.07.01.01.20.01 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 129.825.400 123.450.400 95,09
38 2.07.01.01.20.02 Pembinaan Penyusunan RAPB Desa dan Perubahan RAPB Desa 20.024.000 20.014.000 99,95
39 2.07.01.01.20.03 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 41.918.500 41.562.200 99,15
40 2.07.01.01.20.09 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 31.239.000 29.359.000 93,98
41 2.07.01.01.20.10 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 30.255.000 30.134.600 99,60
42 2.07.01.01.20.11 Penataan Desa 32.841.500 32.728.042 99,65
43 2.07.01.01.20.16 Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahn Desa dan Kelurahan 48.350.600 48.350.600 100,00
44 2.07.01.01.22.02 Pembinaan Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Perdesaan 13.809.750 13.809.750 100,00
45 2.07.01.01.22.03 Pengembangan Sumber Daya Pesisir 8.030.000 7.588.600 94,50
46 2.07.01.01.22.04 Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dan Lingkungan Perdesaan 8.530.000 7.820.000 91,68
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor