Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran 2019

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.314.880 10.116.200 89,41
2 4.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.129.500 77.281.027 86,71
3 4.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18.809.500 11.130.873 59,18
4 4.03.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.134.200 56.170.200 93,41
5 4.03.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.324.000 81.719.800 99,27
6 4.03.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.711.710 46.268.400 99,05
7 4.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.622.250 6.205.000 49,16
8 4.03.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19.023.200 14.437.400 75,89
9 4.03.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 242.453.000 241.724.725 99,70
10 4.03.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 71.574.000 70.500.800 98,50
11 4.03.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 47.979.500 42.020.500 87,58
12 4.03.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 340.592.562 339.322.889 99,63
13 4.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 228.685.736 212.157.550 92,77
14 4.03.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.244.000 6.134.000 98,24
15 4.03.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 33.539.000 33.400.000 99,59
16 4.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.705.500 26.595.600 86,62
17 4.03.01.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 10.170.000 9.517.300 93,58
18 4.03.01.01.09.02 Penyusunan RKA/DPA SKPD 58.516.500 56.118.260 95,90
19 4.03.01.01.09.03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 4.134.000 4.095.000 99,06
20 4.03.01.01.16.08 Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan 55.080.900 41.963.000 76,18
21 4.03.01.01.16.09 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan ( KOMPAK ) dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan 78.664.800 71.022.642 90,29
22 4.03.01.01.19.01 Perencanaan Penataan Ruang 42.050.200 39.955.600 95,02
23 4.03.01.01.19.07 Perencanaan Penanganan Perumahan 33.012.400 30.106.650 91,20
24 4.03.01.01.21.08 Penyusunan RKPD 2020 310.304.250 307.125.590 98,98
25 4.03.01.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 254.487.500 238.325.629 93,65
26 4.03.01.01.21.14 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) 179.909.500 178.596.292 99,27
27 4.03.01.01.21.17 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 402.530.000 389.165.100 96,68
28 4.03.01.01.22.10 Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian 408.400.000 408.165.879 99,94
29 4.03.01.01.22.12 Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi,Perindustrian,Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha 312.092.000 305.632.219 97,93
30 4.03.01.01.22.14 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) 91.493.500 64.878.835 70,91
31 4.03.01.01.22.16 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah 62.056.000 57.708.169 92,99
32 4.03.01.01.23.05 Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan 307.357.000 296.562.500 96,49
33 4.03.01.01.23.09 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum 335.674.500 328.570.997 97,88
34 4.03.01.01.23.14 Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 110.310.200 103.740.400 94,04
35 4.03.01.01.23.15 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 273.873.300 259.468.996 94,74
36 4.03.01.01.23.16 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Transmigrasi 50.857.100 46.694.969 91,82
37 4.03.01.01.24.04 Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 64.973.000 55.275.800 85,08
38 4.03.01.01.24.05 Pembinaan Perkuatan Sumberdaya Air 67.268.000 49.665.100 73,83
39 4.03.01.01.24.06 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 58.825.500 54.472.900 92,60
40 4.03.01.01.24.08 Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika 34.930.500 32.349.615 92,61
41 4.03.01.01.24.09 Perencanaan Bidang Perhubungan 32.465.500 29.161.200 89,82
42 4.03.01.01.24.10 Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 110.371.500 97.548.400 88,38
43 4.03.01.01.24.11 Penguatan Jejaring Data dan Potensi Sumberdaya Alam 318.689.500 301.582.374 94,63
44 4.03.01.01.26.01 Penyusunan Profil Daerah 73.545.250 69.661.000 94,72
45 4.03.01.01.27.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 240.306.750 187.273.159 77,93
46 4.03.01.01.28.01 Dukungan Penyelenggaraan Science Techno Park ( STP ) 206.456.250 186.173.100 90,18
47 4.03.01.01.30.01 Pengkajian Masalaah-masalah Strategis Pembangunan Daerah 457.946.000 411.618.960 89,88
48 4.03.01.01.30.02 Penyelenggaraan Pengkajian Strategis dan Dewan Riset Daerah 399.025.500 299.612.300 75,09
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan dengan kearifan lokal yang dapat diimplementasikan di daerah nya sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor