Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 1.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.200.700 15.990.700 98,70
2 1.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 545.902.680 542.351.710 99,35
3 1.02.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 634.905.172 622.059.552 97,98
4 1.02.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 168.868.000 162.968.000 96,51
5 1.02.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.702.710 44.602.700 99,78
6 1.02.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.100.000 23.100.000 100,00
7 1.02.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 134.450.000 134.150.000 99,78
8 1.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 97.510.000 76.100.400 78,04
9 1.02.01.01.01.20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.498.000 6.350.000 97,72
10 1.02.01.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 3.210.430.000 2.792.164.316 86,97
11 1.02.01.01.03.06 Pembinaan Pegawai dan Penilaian Angka Kredit 27.105.700 27.105.700 100,00
12 1.02.01.01.05.05 Perencanaan dan Evaluasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 51.992.500 49.421.500 95,06
13 1.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.848.500 8.848.500 100,00
14 1.02.01.01.06.05 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD 6.088.000 4.918.000 80,78
15 1.02.01.01.06.06 Monitoring, dan Evaluasi 29.001.500 20.543.500 70,84
16 1.02.01.01.09.01 Penyusunan Data / Informasi Untuk Perencanaan SKPD 26.682.258 24.362.100 91,30
17 1.02.01.01.09.02 Penyusunan RKA / DPA SKPD 59.153.500 58.133.500 98,28
18 1.02.01.01.09.03 Penyusunan Profil Kesehatan 30.114.000 24.575.000 81,61
19 1.02.01.01.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 61.982.000 39.572.000 63,84
20 1.02.01.01.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.866.206.474 5.805.344.357 98,96
21 1.02.01.01.15.04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 74.819.000 59.994.000 80,19
22 1.02.01.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 13.358.000 10.278.000 76,94
23 1.02.01.01.15.07 Pelayanan Kesehatan Tradisional 7.240.500 7.160.500 98,90
24 1.02.01.01.16.13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 2.292.000.000 2.180.600.000 95,14
25 1.02.01.01.16.17 Pelayanan Kesehatan Jiwa Puskesmas 15.605.000 13.055.000 83,66
26 1.02.01.01.16.19 Pelayanan Kesehatan Indera Puskesmas 19.019.000 18.289.000 96,16
27 1.02.01.01.17.01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 6.304.000 6.154.000 97,62
28 1.02.01.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 193.499.500 179.829.500 92,94
29 1.02.01.01.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 114.174.500 113.999.500 99,85
30 1.02.01.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 91.252.383 73.146.383 80,16
31 1.02.01.01.19.05 Pembinaan Desa Siaga 30.675.500 27.195.500 88,66
32 1.02.01.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 766.620.000 516.717.195 67,40
33 1.02.01.01.20.07 Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Surveilans Gizi 78.434.545 16.315.000 20,80
34 1.02.01.01.21.05 Pengawasan Kualitas Sanitasi Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan 12.437.000 12.187.000 97,99
35 1.02.01.01.21.06 Penyediaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Masyarakat 148.411.000 146.463.600 98,69
36 1.02.01.01.21.08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 92.972.000 92.412.000 99,40
37 1.02.01.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 55.099.000 43.742.800 79,39
38 1.02.01.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 38.428.000 34.208.000 89,02
39 1.02.01.01.22.08 Peningkatan imunisasi 95.535.000 93.682.791 98,06
40 1.02.01.01.22.12 Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB dan Penyakit Infeksi Emergency (PIE) 54.816.500 49.744.278 90,75
41 1.02.01.01.22.13 Respon Terhadap Outbreak KLB, Wabah, Keracunan dan Bencana 34.178.500 30.406.000 88,96
42 1.02.01.01.22.14 Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (ISP) dan Hepatitis 27.753.500 23.943.500 86,27
43 1.02.01.01.22.15 Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 72.327.500 57.907.500 80,06
44 1.02.01.01.22.16 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Haji 36.006.250 35.386.250 98,28
45 1.02.01.01.22.17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (COVID-19) 15.145.301.387 14.281.105.599 94,29
46 1.02.01.01.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 103.177.500 54.332.000 52,66
47 1.02.01.01.23.02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 2.167.160.000 952.445.837 43,95
48 1.02.01.01.24.03 Pelayanan operasi bibir sumbing 840.000 840.000 100,00
49 1.02.01.01.24.05 Penanggulangan ISPA 54.787.000 52.087.000 95,07
50 1.02.01.01.24.07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 86.171.000 67.639.000 78,49
51 1.02.01.01.24.13 Premi Jaminan Kesehatan Daerah (Bansos) 25.956.231.000 24.888.822.500 95,89
52 1.02.01.01.24.40 Operasional BPJS (PBI) / Jaminan Kesehatan Nasional 319.352.800 309.478.200 96,91
53 1.02.01.01.25.01 Pembangunan puskesmas 22.950.501.324 19.380.565.619 84,45
54 1.02.01.01.25.04 Pengadaan Puskesmas Keliling 2.800.264.100 2.773.128.700 99,03
55 1.02.01.01.25.07 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 11.573.135.880 11.410.824.065 98,60
56 1.02.01.01.25.14 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 166.650.000 142.365.000 85,43
57 1.02.01.01.25.21 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu 466.723.473 466.421.391 99,94
58 1.02.01.01.28.09 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Oleh Swasta 18.647.500 14.932.500 80,08
59 1.02.01.01.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita, anak pra sekolah / sekolah, dan remaja 45.312.500 44.712.500 98,68
60 1.02.01.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia 26.430.000 25.710.000 97,28
61 1.02.01.01.32.04 Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan Persalinan dan Perawatan Anak 99.134.000 96.334.000 97,18
62 1.02.01.01.33.01 Peningkatan Layanan dan Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular 54.760.000 50.180.000 91,64
63 1.02.01.01.34.01 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas 13.754.316.572 12.960.509.581 94,23
64 1.02.01.01.36.07 Kunjungan Rumah Tunggu 2.275.479.000 1.949.015.500 85,65
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor