Anda berada di:
  • Beranda
  • >
  • Realisasi APBD
  • >
  • Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 2.02.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.407.300 10.747.300 94,21
2 2.02.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.752.300 1.752.300 100,00
3 2.02.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 877.200 877.000 99,98
4 2.02.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.768.000 1.768.000 100,00
5 2.02.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 853.000 852.800 99,98
6 2.02.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.910.000 1.910.000 100,00
7 2.02.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.058.000 60.866.000 99,69
8 2.02.01.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11.400.000 11.400.000 100,00
9 2.02.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.855.000 1.855.000 100,00
10 2.02.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.210.548 2.735.548 85,21
11 2.02.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.261.000 1.261.000 100,00
12 2.02.01.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.292.000 1.292.000 100,00
13 2.02.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.582.882 1.582.882 100,00
14 2.02.01.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.750.000 1.750.000 100,00
15 2.02.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.419.255 1.419.255 100,00
16 2.02.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 810.000 32,14
17 2.02.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.900.000 1.900.000 100,00
18 2.02.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.766.000 15.748.900 93,93
19 2.02.01.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.153.100 15.753.100 97,52
20 2.02.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.235.000 14.835.000 97,37
21 2.02.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000 53.157.288 93,26
22 2.02.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.249.525 19.149.525 99,48
23 2.02.01.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.052.000 12.839.000 98,37
24 2.02.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 84.630.000 74.500.091 88,03
25 2.02.01.01.15.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 7.025.000 7.025.000 100,00
26 2.02.01.01.15.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 3.945.000 2.631.400 66,70
27 2.02.01.01.15.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 31.225.000 29.775.000 95,36
28 2.02.01.01.15.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 3.075.000 350.000 11,38
29 2.02.01.01.15.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 16.270.000 16.270.000 100,00
30 2.02.01.01.15.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1.635.000 1.635.000 100,00
31 2.02.01.01.16.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 8.316.150 7.356.150 88,46
32 2.02.01.01.16.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 765.000 635.000 83,01
33 2.02.01.01.16.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 24.102.000 24.102.000 100,00
34 2.02.01.01.16.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12.720.000 12.240.000 96,23
35 2.02.01.01.16.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 115.200.000 115.193.780 99,99
36 2.02.01.01.16.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 1.920.000 1.640.000 85,42
37 2.02.01.01.17.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.255.000 3.190.000 98,00
38 2.02.01.01.17.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 3.777.400 3.700.000 97,95
39 2.02.01.01.17.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 27.657.600 27.657.600 100,00
40 2.02.01.01.17.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 68.580.000 20.580.000 30,01
41 2.02.01.01.17.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 772.608.000 769.056.000 99,54
42 2.02.01.01.17.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 982.320.000 920.903.000 93,75
43 2.02.01.01.17.08 Pengendalian Program KKBPK 102.930.000 76.900.000 74,71
44 2.02.01.01.18.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.201.000 56.191.000 99,98
45 2.02.01.01.18.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 792.000.000 792.000.000 100,00
46 2.02.01.01.19.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 130.245.500 54.739.258 42,03
47 2.02.01.01.19.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 16.650.000 16.141.120 96,94
48 2.02.01.01.19.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 803.405.000 797.375.000 99,25
49 2.02.01.01.19.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 17.065.000 16.665.000 97,66
50 2.02.01.01.19.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 385.000.000 269.954.000 70,12
51 2.02.01.01.19.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.720.000 14.720.000 100,00
52 2.02.01.01.19.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 7.415.000 7.415.000 100,00
53 2.02.01.01.19.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria 13.240.000 12.840.000 96,98
54 2.02.01.01.20.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1.805.000 1.805.000 100,00
55 2.02.01.01.20.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 586.500.000 586.500.000 100,00
56 2.02.01.01.21.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4.317.000 4.317.000 100,00
57 2.02.01.01.21.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.692.499 2.692.499 100,00
58 2.02.01.01.21.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 84.607.125 84.397.125 99,75
59 2.02.01.01.21.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 462.000.000 448.380.000 97,05
60 2.02.01.01.21.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 19.420.000 19.222.000 98,98
61 2.02.01.01.21.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1.965.960.000 1.023.830.000 52,08
62 2.02.01.01.21.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1.720.000 1.720.000 100,00
63 2.02.01.01.21.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 13.090.000 12.690.000 96,94
64 2.02.01.01.22.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.370.000 4.370.000 100,00
65 2.02.01.01.24.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.325.000 13.230.000 99,29
66 2.02.01.01.24.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1.445.000 1.445.000 100,00
67 2.02.01.01.25.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 18.618.000 18.472.000 99,22
68 2.02.01.01.25.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.185.000 2.120.000 97,03
69 2.02.01.01.26.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 13.225.000 13.225.000 100,00
70 2.02.01.01.26.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.870.000 2.350.000 81,88
71 2.02.01.01.26.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.350.000 27.090.000 99,05
72 2.02.01.01.26.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.763.000 5.483.000 95,14
73 2.02.01.01.27.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 15.070.000 14.670.000 97,35
74 2.02.01.01.27.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 56.749.000 56.740.000 99,98
75 2.02.01.01.28.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.090.000 1.090.000 100,00
76 2.02.01.01.28.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 131.798.500 98.434.428 74,69
77 2.02.01.01.29.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 62.287.173 81,10
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor