1 |
2.02.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
11.407.300 |
10.747.300 |
94,21 |
2 |
2.02.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
1.752.300 |
1.752.300 |
100,00 |
3 |
2.02.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
877.200 |
877.000 |
99,98 |
4 |
2.02.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
1.768.000 |
1.768.000 |
100,00 |
5 |
2.02.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
853.000 |
852.800 |
99,98 |
6 |
2.02.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
1.910.000 |
1.910.000 |
100,00 |
7 |
2.02.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
61.058.000 |
60.866.000 |
99,69 |
8 |
2.02.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
11.400.000 |
11.400.000 |
100,00 |
9 |
2.02.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
1.855.000 |
1.855.000 |
100,00 |
10 |
2.02.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.210.548 |
2.735.548 |
85,21 |
11 |
2.02.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.261.000 |
1.261.000 |
100,00 |
12 |
2.02.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
1.292.000 |
1.292.000 |
100,00 |
13 |
2.02.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
1.582.882 |
1.582.882 |
100,00 |
14 |
2.02.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.750.000 |
1.750.000 |
100,00 |
15 |
2.02.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.419.255 |
1.419.255 |
100,00 |
16 |
2.02.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
2.520.000 |
810.000 |
32,14 |
17 |
2.02.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
1.900.000 |
1.900.000 |
100,00 |
18 |
2.02.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
16.766.000 |
15.748.900 |
93,93 |
19 |
2.02.01.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
16.153.100 |
15.753.100 |
97,52 |
20 |
2.02.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
15.235.000 |
14.835.000 |
97,37 |
21 |
2.02.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
57.000.000 |
53.157.288 |
93,26 |
22 |
2.02.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
19.249.525 |
19.149.525 |
99,48 |
23 |
2.02.01.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
13.052.000 |
12.839.000 |
98,37 |
24 |
2.02.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
84.630.000 |
74.500.091 |
88,03 |
25 |
2.02.01.01.15.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG |
7.025.000 |
7.025.000 |
100,00 |
26 |
2.02.01.01.15.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota |
3.945.000 |
2.631.400 |
66,70 |
27 |
2.02.01.01.15.03 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
31.225.000 |
29.775.000 |
95,36 |
28 |
2.02.01.01.15.04 |
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
3.075.000 |
350.000 |
11,38 |
29 |
2.02.01.01.15.02 |
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |
16.270.000 |
16.270.000 |
100,00 |
30 |
2.02.01.01.15.14 |
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga |
1.635.000 |
1.635.000 |
100,00 |
31 |
2.02.01.01.16.01 |
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
8.316.150 |
7.356.150 |
88,46 |
32 |
2.02.01.01.16.09 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
765.000 |
635.000 |
83,01 |
33 |
2.02.01.01.16.11 |
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga |
24.102.000 |
24.102.000 |
100,00 |
34 |
2.02.01.01.16.12 |
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |
12.720.000 |
12.240.000 |
96,23 |
35 |
2.02.01.01.16.13 |
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |
115.200.000 |
115.193.780 |
99,99 |
36 |
2.02.01.01.16.14 |
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK |
1.920.000 |
1.640.000 |
85,42 |
37 |
2.02.01.01.17.03 |
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
3.255.000 |
3.190.000 |
98,00 |
38 |
2.02.01.01.17.01 |
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |
3.777.400 |
3.700.000 |
97,95 |
39 |
2.02.01.01.17.02 |
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal |
27.657.600 |
27.657.600 |
100,00 |
40 |
2.02.01.01.17.04 |
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |
68.580.000 |
20.580.000 |
30,01 |
41 |
2.02.01.01.17.06 |
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |
772.608.000 |
769.056.000 |
99,54 |
42 |
2.02.01.01.17.07 |
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK |
982.320.000 |
920.903.000 |
93,75 |
43 |
2.02.01.01.17.08 |
Pengendalian Program KKBPK |
102.930.000 |
76.900.000 |
74,71 |
44 |
2.02.01.01.18.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
56.201.000 |
56.191.000 |
99,98 |
45 |
2.02.01.01.18.04 |
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
792.000.000 |
792.000.000 |
100,00 |
46 |
2.02.01.01.19.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
130.245.500 |
54.739.258 |
42,03 |
47 |
2.02.01.01.19.01 |
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
16.650.000 |
16.141.120 |
96,94 |
48 |
2.02.01.01.19.03 |
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
803.405.000 |
797.375.000 |
99,25 |
49 |
2.02.01.01.19.04 |
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP |
17.065.000 |
16.665.000 |
97,66 |
50 |
2.02.01.01.19.06 |
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
385.000.000 |
269.954.000 |
70,12 |
51 |
2.02.01.01.19.08 |
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
14.720.000 |
14.720.000 |
100,00 |
52 |
2.02.01.01.19.11 |
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |
7.415.000 |
7.415.000 |
100,00 |
53 |
2.02.01.01.19.13 |
Peningkatan Kesertaan KB Pria |
13.240.000 |
12.840.000 |
96,98 |
54 |
2.02.01.01.20.02 |
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB |
1.805.000 |
1.805.000 |
100,00 |
55 |
2.02.01.01.20.03 |
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB |
586.500.000 |
586.500.000 |
100,00 |
56 |
2.02.01.01.21.01 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
4.317.000 |
4.317.000 |
100,00 |
57 |
2.02.01.01.21.02 |
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
2.692.499 |
2.692.499 |
100,00 |
58 |
2.02.01.01.21.03 |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
84.607.125 |
84.397.125 |
99,75 |
59 |
2.02.01.01.21.02 |
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
462.000.000 |
448.380.000 |
97,05 |
60 |
2.02.01.01.21.04 |
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
19.420.000 |
19.222.000 |
98,98 |
61 |
2.02.01.01.21.05 |
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
1.965.960.000 |
1.023.830.000 |
52,08 |
62 |
2.02.01.01.21.07 |
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
1.720.000 |
1.720.000 |
100,00 |
63 |
2.02.01.01.21.08 |
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |
13.090.000 |
12.690.000 |
96,94 |
64 |
2.02.01.01.22.03 |
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
4.370.000 |
4.370.000 |
100,00 |
65 |
2.02.01.01.24.01 |
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota |
13.325.000 |
13.230.000 |
99,29 |
66 |
2.02.01.01.24.02 |
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
1.445.000 |
1.445.000 |
100,00 |
67 |
2.02.01.01.25.01 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
18.618.000 |
18.472.000 |
99,22 |
68 |
2.02.01.01.25.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
2.185.000 |
2.120.000 |
97,03 |
69 |
2.02.01.01.26.01 |
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
13.225.000 |
13.225.000 |
100,00 |
70 |
2.02.01.01.26.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
2.870.000 |
2.350.000 |
81,88 |
71 |
2.02.01.01.26.03 |
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
27.350.000 |
27.090.000 |
99,05 |
72 |
2.02.01.01.26.04 |
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
5.763.000 |
5.483.000 |
95,14 |
73 |
2.02.01.01.27.01 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
15.070.000 |
14.670.000 |
97,35 |
74 |
2.02.01.01.27.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
56.749.000 |
56.740.000 |
99,98 |
75 |
2.02.01.01.28.01 |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
1.090.000 |
1.090.000 |
100,00 |
76 |
2.02.01.01.28.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
131.798.500 |
98.434.428 |
74,69 |
77 |
2.02.01.01.29.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
76.806.000 |
62.287.173 |
81,10 |