Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 98.820.600 90.381.600 91,46
2 4.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.612.500 96.175.847 70,92
3 4.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.909.500 6.235.606 48,30
4 4.03.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55.722.100 50.970.450 91,47
5 4.03.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.324.000 80.832.200 98,19
6 4.03.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.161.000 5.086.500 98,56
7 4.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.722.250 3.089.000 45,95
8 4.03.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.751.200 8.236.500 94,12
9 4.03.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 199.732.000 167.333.600 83,78
10 4.03.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 46.979.500 46.030.000 97,98
11 4.03.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 138.095.500 132.381.500 95,86
12 4.03.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 166.433.500 165.387.347 99,37
13 4.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.378.700 137.552.950 85,24
14 4.03.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.244.000 484.000 38,91
15 4.03.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 22.539.000 17.992.000 79,83
16 4.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.375.500 9.371.200 99,95
17 4.03.01.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.260.100 6.210.000 99,20
18 4.03.01.01.09.02 Penyusunan RKA/DPA SKPD 51.284.800 40.757.500 79,47
19 4.03.01.01.09.03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.995.000 3.931.600 98,41
20 4.03.01.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah 61.810.250 59.122.000 95,65
21 4.03.01.01.19.01 Perencanaan Penataan Ruang 16.646.200 14.572.400 87,54
22 4.03.01.01.19.07 Perencanaan Penanganan Perumahan 18.733.950 15.435.750 82,39
23 4.03.01.01.21.08 Penyusunan RKPD 270.562.500 268.504.000 99,24
24 4.03.01.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 404.390.000 338.791.776 83,78
25 4.03.01.01.21.14 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) 43.367.200 38.583.500 88,97
26 4.03.01.01.21.17 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 257.240.000 255.439.000 99,30
27 4.03.01.01.22.10 Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian 87.801.000 81.591.800 92,93
28 4.03.01.01.22.12 Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi,Perindustrian,Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha 315.022.875 288.450.828 91,57
29 4.03.01.01.22.14 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) 29.453.000 28.653.000 97,28
30 4.03.01.01.22.16 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah 30.406.000 21.633.200 71,15
31 4.03.01.01.23.05 Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan 137.803.500 103.862.500 75,37
32 4.03.01.01.23.09 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum 42.894.000 36.958.500 86,16
33 4.03.01.01.23.14 Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 25.386.500 17.139.340 67,51
34 4.03.01.01.23.15 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 63.459.000 56.338.500 88,78
35 4.03.01.01.23.16 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Transmigrasi 52.222.000 45.890.700 87,88
36 4.03.01.01.24.04 Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 12.844.500 10.979.100 85,48
37 4.03.01.01.24.05 Pembinaan Perkuatan Sumberdaya Air 45.123.000 26.814.400 59,43
38 4.03.01.01.24.06 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 46.122.500 38.397.700 83,25
39 4.03.01.01.24.08 Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika 21.724.000 18.036.100 83,02
40 4.03.01.01.24.09 Perencanaan Bidang Perhubungan 6.115.500 3.350.000 54,78
41 4.03.01.01.24.10 Penyusunan data sumber daya alam dan lingkungan hidup 63.315.900 59.282.800 93,63
42 4.03.01.01.24.11 Penguatan jejaring data dan potensi sumberdaya alam 214.417.000 203.734.685 95,02
43 4.03.01.01.27.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 120.424.250 84.067.000 69,81
44 4.03.01.01.28.01 Dukungan Penyelenggaraan STP 400.588.400 397.903.218 99,33
45 4.03.01.01.30.01 Pengkajian Masalaah-masalah Strategis Pembangunan Daerah 120.128.000 54.144.000 45,07
46 4.03.01.01.30.02 Penyelenggaraan pengkajian strategis dan Dewan Riset Daerah 218.686.250 174.383.250 79,74
47 4.03.01.01.32.08 Tim Penanggulangan Kemiskinan 29.060.900 1.393.200 4,79
48 4.03.01.01.32.09 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan 26.532.500 22.269.100 83,93
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan dengan kearifan lokal yang dapat diimplementasikan di daerah nya sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor