Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.08.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.378.589 6.728.000 54,35
2 4.08.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.788.630 11.197.000 75,71
3 4.08.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.860.132 8.689.000 98,07
4 4.08.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 45.054.060 31.666.000 70,28
5 4.08.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.896.800 4.172.400 35,07
6 4.08.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 93.997.240 72.423.000 77,05
7 4.08.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.611.100 12.941.000 88,57
8 4.08.01.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 69.536.046 68.809.000 98,95
9 4.08.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.333.840 5.781.000 91,27
10 4.08.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 65.326.710 63.820.500 97,69
11 4.08.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.918.960 16.523.000 97,66
12 4.08.01.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13.611.279 13.583.098 99,79
13 4.08.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.685.230 9.656.700 99,71
14 4.08.01.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 23.054.120 20.252.000 87,85
15 4.08.01.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14.406.920 14.390.300 99,88
16 4.08.01.01.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.875.000 21.875.000 100,00
17 4.08.01.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 156.881.090 153.267.000 97,70
18 4.08.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.463.205 38.372.500 99,76
19 4.08.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 564.963.000 553.661.000 98,00
20 4.08.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 129.636.000 147.615.000 113,87
21 4.08.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 290.000.000 303.900.000 104,79
22 4.08.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.120.000 17.120.000 100,00
23 4.08.01.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.778.900 17.854.000 90,27
24 4.08.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 94.223.008 93.995.000 99,76
25 4.08.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 390.000.000 347.565.428 89,12
26 4.08.01.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.100.000 10.950.000 98,65
27 4.08.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.332.000.000 1.275.338.130 95,75
28 4.08.01.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 266.113.000 260.137.500 97,75
29 4.08.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 222.501.600 209.993.642 94,38
30 4.08.01.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 221.775.000 221.498.457 99,88
31 4.08.01.01.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 184.015.000 177.908.000 96,68
32 4.08.01.01.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 123.346.000 118.200.000 95,83
33 4.08.01.01.15.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 400.946.250 400.577.993 99,91
34 4.08.01.01.15.02 Pembahasan Rancangan Perda 19.870.188 15.240.000 76,70
35 4.08.01.01.15.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 153.404.050 149.936.050 97,74
36 4.08.01.01.15.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 105.441.650 105.441.500 100,00
37 4.08.01.01.15.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 43.668.674 42.768.000 97,94
38 4.08.01.01.16.01 Pembahasan KUA dan PPAS 19.105.000 8.140.000 42,61
39 4.08.01.01.16.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 14.646.000 10.745.000 73,36
40 4.08.01.01.16.03 Pembahasan APBD 116.041.449 125.837.000 108,44
41 4.08.01.01.16.04 Pembahasan APBD Perubahan 19.065.549 16.968.000 89,00
42 4.08.01.01.16.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 20.052.500 16.272.500 81,15
43 4.08.01.01.17.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 26.867.500 26.197.000 97,50
44 4.08.01.01.17.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 16.483.500 16.045.000 97,34
45 4.08.01.01.17.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 30.365.500 27.370.500 90,14
46 4.08.01.01.17.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 29.150.000 27.275.000 93,57
47 4.08.01.01.17.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 19.672.750 11.252.000 57,20
48 4.08.01.01.17.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 21.508.000 9.390.000 43,66
49 4.08.01.01.18.01 Orientasi DPRD 1.443.456.795 1.326.240.671 91,88
50 4.08.01.01.18.02 Bimbingan Teknis DPRD 2.191.961.940 1.818.185.599 82,95
51 4.08.01.01.18.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 104.626.345 60.257.230 57,59
52 4.08.01.01.18.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 522.000.000 519.000.000 99,43
53 4.08.01.01.18.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 570.000.000 564.000.000 98,95
54 4.08.01.01.18.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 37.557.685 17.907.409 47,68
55 4.08.01.01.18.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 4.021.011 4.021.011 100,00
56 4.08.01.01.19.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 205.144.899 141.943.000 69,19
57 4.08.01.01.19.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 12.865.375 9.345.000 72,64
58 4.08.01.01.19.03 Pelaksanaan Reses 2.692.341.856 1.964.027.000 72,95
59 4.08.01.01.21.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 34.940.875 21.996.800 62,95
60 4.08.01.01.21.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 910.523.000 894.086.500 98,19
61 4.08.01.01.22.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 6.828.634.845 6.814.611.101 99,79
62 4.08.01.01.22.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.578.450 5.420.887 97,18
63 4.08.01.01.22.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 16.915.220 16.907.747 99,96
64 4.08.01.01.22.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 651.920.199 601.608.829 92,28
65 4.08.01.01.22.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 36.294.500 35.274.500 97,19
66 4.08.01.01.23.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.140.110 9.129.500 99,88
67 4.08.01.01.23.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 306.836.190 97,41
68 4.08.01.01.24.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 10.204.000 10.204.000 100,00
69 4.08.01.01.24.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 244.905.000 235.855.000 96,30
70 4.08.01.01.24.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 169.360.000 141.410.000 83,50
71 4.08.01.01.24.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 20.217.180 20.167.600 99,75
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor