Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Moyo Hulu
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.07.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.555.556 3.555.550 100,00
2 4.11.07.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.142.000 2.142.000 100,00
3 4.11.07.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.180.000 4.180.000 100,00
4 4.11.07.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.375.000 7.375.000 100,00
5 4.11.07.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.467.150 1.467.150 100,00
6 4.11.07.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.790.000 7.790.000 100,00
7 4.11.07.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.800.000 41.600.000 94,98
8 4.11.07.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.627.468 3.606.400 99,42
9 4.11.07.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.044.000 4.030.000 99,65
10 4.11.07.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.254.100 7.254.100 100,00
11 4.11.07.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 100,00
12 4.11.07.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.775.000 5.775.000 100,00
13 4.11.07.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.625.000 8.625.000 100,00
14 4.11.07.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.778.000 23.832.400 89,00
15 4.11.07.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.866.484 3.866.484 100,00
16 4.11.07.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.837.156 12.767.156 99,45
17 4.11.07.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.064.934 4.036.435 99,30
18 4.11.07.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.800.000 10.406.851 75,41
19 4.11.07.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.200.500 2.200.500 100,00
20 4.11.07.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.445.845 15.420.845 88,39
21 4.11.07.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.605.800 40.054.800 98,64
22 4.11.07.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.080.000 6.080.000 100,00
23 4.11.07.01.15.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.027.150 7.260.000 90,44
24 4.11.07.01.15.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.515.000 26.515.000 100,00
25 4.11.07.01.16.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3.730.000 3.730.000 100,00
26 4.11.07.01.16.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.460.000 7.460.000 100,00
27 4.11.07.01.16.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.435.000 5.342.500 98,30
28 4.11.07.01.17.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16.990.000 16.990.000 100,00
29 4.11.07.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.525.000 6.525.000 100,00
30 4.11.07.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.236.859 15.204.245 99,79
31 4.11.07.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5.429.458 5.429.458 100,00
32 4.11.07.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.410.000 16.590.000 90,11
33 4.11.07.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.553.500 3.175.000 89,35
34 4.11.07.01.21.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19.375.000 19.365.000 99,95
35 4.11.07.01.23.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.120.824 11.813.615 97,47
36 4.11.07.01.23.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.798.946 7.779.624 99,75
37 4.11.07.01.27.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.100.000 29.850.000 99,17
38 4.11.07.01.27.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 97.032.913 96.962.895 99,93
39 4.11.07.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.450.000 48.420.000 99,94
40 4.11.07.01.28.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.535.500 5.535.500 100,00
41 4.11.07.01.28.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.130.000 5.130.000 100,00
42 4.11.07.01.28.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.335.000 6.335.000 100,00
43 4.11.07.01.28.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1.590.000 1.590.000 100,00
44 4.11.07.01.28.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.536.250 1.536.250 100,00
45 4.11.07.01.28.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.325.000 5.325.000 100,00
46 4.11.07.01.28.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6.385.000 6.385.000 100,00
47 4.11.07.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.625.000 4.000.000 86,49
48 4.11.07.01.28.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.774.750 3.254.750 86,22
49 4.11.07.01.28.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 4.490.000 4.490.000 100,00
50 4.11.07.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.757.000 19.315.000 97,76
51 4.11.07.01.28.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 925.000 925.000 100,00
52 4.11.07.01.28.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.524.582 1.481.682 97,19
53 4.11.07.01.28.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.341.500 1.341.500 100,00
54 4.11.07.01.28.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.710.000 4.710.000 100,00
55 4.11.07.01.28.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.310.000 4.310.000 100,00
56 4.11.07.01.30.01 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 9.945.000 9.945.000 100,00
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor