Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Labangka
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.21.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.949.500 2.939.500 99,66
2 4.11.21.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.722.000 2.682.000 98,53
3 4.11.21.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.702.360 2.292.360 84,83
4 4.11.21.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.906.500 3.646.500 93,34
5 4.11.21.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.049.400 4.029.400 99,51
6 4.11.21.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.871.450 1.871.450 100,00
7 4.11.21.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.541.464 5.891.464 46,98
8 4.11.21.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.340.000 1.280.000 95,52
9 4.11.21.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.000.000 1.900.000 95,00
10 4.11.21.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.050.188 3.722.590 91,91
11 4.11.21.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.950.000 1.895.000 97,18
12 4.11.21.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.420.000 5.400.000 99,63
13 4.11.21.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.950.000 1.950.000 100,00
14 4.11.21.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.048.500 1.048.500 100,00
15 4.11.21.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.857.300 146.161.000 93,78
16 4.11.21.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000 3.500.000 100,00
17 4.11.21.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.546.388 37.420.085 50,88
18 4.11.21.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 5.601.474 93,36
19 4.11.21.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.920.800 39.117.300 93,31
20 4.11.21.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 218.145.000 209.470.557 96,02
21 4.11.21.01.15.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 130.000 130.000 100,00
22 4.11.21.01.15.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 750.000 650.000 86,67
23 4.11.21.01.16.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2.400.000 1.800.000 75,00
24 4.11.21.01.16.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.927.998 1.830.000 94,92
25 4.11.21.01.16.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.950.000 1.950.000 100,00
26 4.11.21.01.18.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.289.500 3.979.500 92,77
27 4.11.21.01.18.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2.583.000 2.208.000 85,48
28 4.11.21.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.880.000 2.740.000 95,14
29 4.11.21.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.105.000 5.965.000 97,71
30 4.11.21.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6.750.000 6.450.000 95,56
31 4.11.21.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.625.000 2.165.000 82,48
32 4.11.21.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.600.000 3.520.000 97,78
33 4.11.21.01.21.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 5.709.825 5.182.102 90,76
34 4.11.21.01.23.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.194.997 7.640.000 93,23
35 4.11.21.01.27.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 16.185.000 15.860.000 97,99
36 4.11.21.01.27.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2.106.688 1.930.000 91,61
37 4.11.21.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36.000.000 29.500.000 81,94
38 4.11.21.01.28.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 19.710.000 19.610.000 99,49
39 4.11.21.01.28.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1.440.000 1.400.000 97,22
40 4.11.21.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.256.000 3.256.000 100,00
41 4.11.21.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.360.000 32.860.000 75,78
42 4.11.21.01.28.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3.600.000 3.600.000 100,00
43 4.11.21.01.28.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 974.582 779.582 79,99
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor